Jefe(a) de la Oficina de Auditoría Interna

hace 1 semana


San Isidr Brazil, Perú Bigmond Group A tiempo completo


En Mill Hire The Future, firma perteneciente a Bigmond Group, por encargo de nuestro cliente, importante empresa del sector de banca y finanzas, nos encontramos en la búsqueda de un(a): Jefe(a) de la Oficina de Auditoría Interna, con el siguiente perfil:

Función principal:

Dirigir las actividades de la oficina de auditoría interna de manera adecuada y eficaz, a fin de mejorar y proteger el valor de la organización, proporcionando aseguramiento objetivo, asesoría y conocimiento basado en riesgos, de conformidad con la normatividad vigente.

Funciones Específicas:

a) Diseñar el Plan de Trabajo Anual de Auditoría Interna y someterlo a consideración del Directorio para su respectiva aprobación; así como supervisar el adecuado cumplimiento de las actividades dentro de las fechas programadas, y la elaboración de los informes que se deriven de éstas.

b) Proponer al Directorio políticas, procedimientos y metodologías apropiadas para el cumplimiento del Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna por el equipo de auditores, y de esta forma dar cumplimiento a los requerimientos regulatorios.

c) Proponer anualmente al Comité Especial de Auditoría, los objetivos individuales de desempeño del equipo de auditores.

d) Evaluar el diseño, alcance y funcionamiento del control interno.

e) Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales que rigen a Fondo, en el curso de sus exámenes, en particular de la Ley General y las disposiciones emitidas por la SBS.

f) Presentar las necesidades de capacitación con relación a los miembros de la Oficina de Auditoría Interna, indicando las principales áreas de capacitación y el número de horas requeridas anualmente.

g) Evaluar continuamente la calidad y adecuación de los sistemas informáticos y los mecanismos establecidos por la empresa para garantizar la seguridad de la información.

h) Evaluar continuamente el cumplimiento de los manuales de políticas y procedimientos y demás normas internas de Fondo, así como proponer modificaciones a los mismos.

i) Evaluar la contratación de consultores externos de manera eventual, con el fin de acceder a ventajas de índole técnica, cumpliendo la normatividad vigente del Fondo y de la SBS.

j) Gestionar el cumplimiento normativo en el ámbito de su competencia, contribuyendo con las buenas prácticas de Gobierno Corporativo y una cultura de Cumplimiento en la empresa.

k) Asumir, ante el Directorio y Gerente General, los resultados de la gestión de riesgos correspondiente a su oficina.

Requisitos:

  • Bachiller en carreras de Ingeniería Industrial, Contabilidad, Economía, Administración de Empresas, Derecho u otras carreras afines (indispensable).
  • Certificación CIA y ACL y/o CIA y/o CISA y/o otras afines (en cumplimento de los requisitos establecidos en artículo 7° de la Resolución SBS N° Reglamento de Auditoría Interna) (indispensable).
  • Especialización en normas de auditoría y/o gestión de riesgos y/o gestión del fraude y normas ISO: 9001 y/u otras afines (indispensable).
  • Indispensable Grado de Maestro en Maestría de carreras afines o alternativamente el Título Profesional (en Cumplimento de los requisitos establecidos en artículo 12° de la Resolución SBS N° Reglamento de Auditoría Interna).
  • Experiencia general de diez(10) años mínimo desde egresado (indispensable).
  • Experiencia en el puesto de cuatro(04) años mínimo en cargos gerenciales, jefaturales o equivalentes liderando áreas de similares características o responsabilidades, en empresas públicas y/o privadas. Habiendo ejercido estos cargos dentro de los últimos 10 años, indistintamente (indispensable).
  • Experiencia en el sector de tres (03) años de experiencia en actividades de auditoría, según corresponda en empresas de sistema financiero, de seguros, de fondos de pensiones, de servicios complementarios o conexos, de derramas, de cajas de pensiones, y/o haber desempeñado cargos similares para dichas empresas, por un período no menor a cinco (5) años, según corresponda, conforme Res. SBS Reglamento de Auditoría Interna (indispensable).
  • Cumplir con todos los requisitos establecidos en el artículo 12° de la Resolución SBS N° Reglamento de Auditoría Interna (indispensable).
  • Conocimientos de Inglés a nivel avanzado (deseable).
  • Word nivel intermedio (deseable).
  • Excel nivel intermedio (deseable).
  • Power Point nivel intermedio (deseable).
  • Lugar De Trabajo: Lima

Las postulaciones serán hasta el 20/11/2025.



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